关于对保卫处进行内审的公告

发布者:巡察办管理员2发布时间:2022-03-09浏览次数:162

根据学校审计年度工作计划安排,202239日,对保卫处进行内审,重点审计20191月1日至202112月31日期间的经济运行情况必要时将追溯到以前年度或者延伸审计有关单位。

审计实施期间,敬请广大教职工支持和监督审计组的工作。如有相关事宜反映,请与审计组联系。

审计组组长:张达青

审计组成员:张知惟 杨小华

联系方式:0599-5302979

电子邮箱:wyxyjcsj@126.com

办公地点:聚贤楼二楼审计室

 



                               中共澳门银银河官方网welcome委员会巡察审计办公室

                                       202239日


Baidu
sogou